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集团召开2024年度内部审计工作会议
4月18日上午,集团召开2024年度内部审计工作会议。集团副总经理张冀明,集团审计委员会主任委员、省国资委外派财务监督专员平焱出席会议。会议由审计部部长丁明云主持。
会上,审计部传达了省委审计委员会及省国资委相关会议及文件精神,对集团2023年度内部审计工作情况进行了总结回顾,对2024年内审工作重点进行部署。建设集团、海一公司、五建公司分别作了交流发言。
平焱肯定集团内审工作取得的成效,同时指出,审计人员一要提高思想认识,深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,结合国企改革深化提升行动要求,强化集团内部监督。二要夯实内部审计工作,着力健全审计管理体制、完善工作机制、明晰审计重点工作范围、持续推进审计整改。三要持续打造学习型审计组织,加强培训交流,提升专业技能,努力锻造一支审计铁军。
张冀明强调,一是集团内审条线功能作用进一步彰显。内部审计组织体系和制度体系进一步健全,功能作用进一步提升,发现问题整改力度进一步加强。二是要充分认识新时期内部审计工作的职责定位和使命任务。要提高站位,协同发力,以高质量审计服务保障集团高质量发展;要强化担当,创新作为,全面推动内审工作整体效能提升。三是明确2024年内部审计工作的主要目标任务。强化体系构建,增强工作规范性;强化重点覆盖,提升内部审计监督质效;强化结果运用,做好整改“后半篇文章”。
张冀明要求,各单位一把手要切实履行内部审计工作第一责任人职责,牵头研究制定加强本单位内审工作的具体举措和工作计划。各级审计部门和全体审计人员要以实际行动和工作成效体现管理价值,以数智化转型提升工作绩效。
集团9家二级单位内部审计工作分管领导及内审人员,集团审计部全体人员参加会议。